Здравствуйте!
ООО с 01.01.2016г. перешло с ОСНО на УСНО (доходы). В качестве взноса в уставный капитал единственный учредитель - физ.лицо передало имущество, стоимостью менее 40.000 руб. без выделенной суммы НДС. Оно было принято по акту на счет 10. НДС расчетным путем не выделялось, к вычету не принималось. НДС декларации сдавались "0". К хозяйственной деятельности предприятие пока не приступило. Камеральной проверкой ФНС просит дать разъяснения, почему при переходе на УСНО в 4 кв. 2105г. мы не подали декларацию с восстановленной суммой НДС. Подскажите пожалуйста, все ли правильно мы делали и оформляли, и как грамотно ответить на запрос налоговой.